根据国家和公司的各项财务会计政策及规章制度,对费用及支出类原始凭证的规范性、合规的、完整性和准确性进行审核,并完成相应的会计核算处理;
审核大额支付款项。根据相关财务制度及审核权限,负责对超过一定额度的支付事项进行审核;
防范费用报销过程中的合规风险。负责组织对费用报销过程中存在的潜在风险及时向相关部门或分支机构进行风险提示;负责及时向上级领导上报特殊事项和重大风险事项,并按公司要求协调处理;
监督和检查内部工作质量。负责制定审核标准与规范,并写入作业标准化文档,负责定期检查各项审核工作是否符合规定,负责定期检查费用核算是否及时准确;
协调处理重要事项。负责负责与相关部门、分支机构或报销人协调重要审核事项,做好沟通解释工作;
配合内外部审计和检查。负责协调、配合好与费用报销事项有关的各项检查工作;
负责会计档案的日常管理和移交;
负责部门领导交办的临时性工作的组织与落实。